Идентификатор налогоплательщика код абонента где взять

Содержание

Как получить идентификатор налогоплательщика через сайт ФНС nalog.ru (пошаговая инструкция)

АО ИЦ делится с Вами подробной инструкцией о получении идентификатора для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности через сайт nalog.ru. Обращаем Ваше внимание: индикатор можно получить только через запрос в Сервисе на Портале ФНС.

Для этого нужно выполнить 5 простых шагов:

  1. Перейдите на сайт ФНС, где выберите раздел «Электронные сервисы», далее – «Сервис получения идентификатора абонента», либо воспользуйтесь прямой
  2. Если Вы зарегистрированы в данном сервисе nalog.ru, сразу перейдите к следующему пункту. Пройдите регистрацию в сервисе, указав электронный адрес и пароль, затем активируйте свой аккаунт, перейдя по ссылке из пришедшего на почту письма с подтверждением.
  3. Выполните вход в сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе, используя свои учетные данные. Далее Вам потребуется отправить на регистрацию свой сертификат ЭЦП (КЭП), каждому сертификату присваивается свой идентификатор абонента.
  4. Выберите файл Вашего сертификата ЭЦП (КЭП), нажав «Зарегистрировать сертификат» После загрузки файла кликните «Передать на регистрацию».
  5. Через некоторое время на e-mail, указанный при регистрации, Вы получите письмо об успешной регистрации сертификата.

АО ИЦ напоминает, что у нас Вы можете оперативно и выгодно получить сертификаты ЭЦП (КЭП) для взаимодействия с ключевыми информационными системами!

Сервисы на сайте ФНС: взаимодействие с налоговиками

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 6 июля 2018 г.

Содержание журнала № 14 за 2018 г. ШПАРГАЛКАН.Г. Бугаева,
старший эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению На сайте ФНС немало сервисов, позволяющих организациям и ИП взаимодействовать с налоговиками. Заплатить госпошлину, сдать отчетность, подать заявление на уточнение платежа, узнать информацию о поданной жалобе — все это можно сделать через электронные сервисы ФНС.

Личные кабинеты налогоплательщиков — организаций и ИП

«Личный кабинет юридического лица». Сервис был запущен в январе 2014 г. и за прошедшее время приобрел заметную популярность у компаний. Поскольку с его помощью, в частности, можно:

•контролировать состояние расчетов с бюджетом, проверять суммы начисленных и уплаченных налогов, быть в курсе задолженностей и переплат, невыясненных платежей;

•получать на свою организацию выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН в электронном виде, справку об отсутствии задолженности;

•направлять заявления на уточнение платежных документов, на возврат или зачет переплаты, а затем получать информацию об исполнении решений налоговиков об уточнении, возврате или зачете;

•подавать сообщения о создании обособленного подразделения (ОП) на территории РФ или о прекращении деятельности через ОП.

Что нужно для работы с сервисом. Получить ключ проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, а затем пройти процедуру регистрации на сайте ФНС.

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя». По функционалу во многом схож с личным кабинетом юридического лица. Но принципиальное его отличие заключается в том, что ИП может завести личный кабинет и без электронной подписи. Правда, в этом случае электронный документооборот с налоговиками для предпринимателя будет недоступен. Но он сможет получить информацию об уплаченных налогах и взносах, узнать стадию камеральной проверки по сданной отчетности и т. д.

Если же электронная подпись у ИП есть, то он сможет пользоваться всеми возможностями личного кабинета. К примеру, подать:

•заявление на внесение изменений в сведения о себе как об ИП;

•запрос на получение выписки операций по расчету с бюджетом;

•заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД.

Что нужно для работы с сервисом. Зарегистрироваться. А также получить усиленную квалифицированную ЭП, если предприниматель хочет пользоваться всем набором функций личного кабинета.

Сервис для сдачи отчетности

«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде». Организации, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 100 человек, обязаны сдавать налоговую отчетность в электронном видеп. 3 ст. 80 НК РФ. Для этих целей можно:

•или заключить договор с оператором электронного документооборота — организацией, предоставляющей услуги по формированию отчетности и отправке ее в налоговый орган;

Внимание

Сдать декларации по НДС через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» нельзя.

Что нужно для работы с сервисом. Выполнить ряд действий:

•получить усиленную квалифицированную электронную подпись;

•зарегистрироваться в системе сдачи налоговой отчетности с помощью «Сервиса получения идентификатора абонента»;

•установить на свой компьютер программу «Налогоплательщик ЮЛ» с сайта ФНС. Именно в ней нужно будет подготовить налоговую или бухгалтерскую отчетность, расчет страховых взносов или справки по форме 2-НДФЛ. После чего загрузить сформированные файлы через сервис.

Сервисы для заполнения платежек и уплаты обязательных платежей

Для работы с сервисами, приведенными ниже, налогоплательщику нужен только доступ в Интернет.

«Заполнить платежное поручение». С помощью этого сервиса организация может заполнить платежное поручение на уплату налогов, сборов, страховых взносов, указав все необходимые реквизиты: КБК, вид, наименование, тип платежа (кстати, если вы не знаете КБК, сервис по другим реквизитам определит его автоматически), реквизиты получателя платежа (код ИФНС и код ОКТМО), статус плательщика, основание платежа и т. д. После указания всех сведений можно будет сформировать платежку. Но перечислить платеж через указанный сервис организация не сможет.

А вот ИП сможет. У него есть выбор: сформировать платежное поручение или платежный документ. В последнем случае сервис подготовит квитанцию по форме № ПД (налог). Для того чтобы уплатить сумму безналичным способом, ИП нужно будет выбрать один из банков, с которыми у ФНС заключены соглашения, и, если у него в этом банке есть счет, он попадет на страницу для входа в личный кабинет в банке.

Для оплаты наличными сформированную квитанцию надо будет распечатать и предъявить в банк.

«Уплата госпошлины». Через сервис можно уплатить госпошлину:

•за регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя;

•за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

•за предоставление выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на бумаге;

•за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц;

•за аккредитацию филиалов и представительств иностранных организаций на территории РФ;

•за предоставление сведений из государственного адресного реестра.

Но оплата посредством сервиса возможна только при указании данных плательщика — физического лица и, естественно, безналичным способом (так же, как и в случае уплаты налогов физическим лицом). Для оплаты наличными можно сформировать квитанцию. Однако никакие платежные поручения с указанием данных плательщика — юридического лица сервис вам сформировать не даст.

«Заплати налоги». По сути не является самостоятельным сервисом, а просто перенаправляет организации и ИП на сервисы для уплаты госпошлины и для формирования платежного поручения. Также сервис позволяет составить платежный документ или платежное поручение на уплату торгового сбора.

«Проверка корректности заполнения счетов-фактур». Пока сервис работает в тестовом режиме. Поэтому на данный момент все, что в нем можно проверить, — был ли внесен ваш контрагент в ЕГРН и имел ли он статус действующего на определенную дату. Для проверки нужно указать ИНН, КПП контрагента и дату сделки.

«ЕАЭС. Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов». Через этот сервис можно узнать о получении электронной копии заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов из налоговых органов страны импортера в налоговые органы страны экспортера. Такое заявление нужно для подтверждения ставки 0% по НДСПисьмо Минфина от 07.08.2015 № 03-07-13/1/45758. В базе содержатся сведения как по заявлениям российских импортеров, так и по заявлениям импортеров из государств — членов ЕАЭС, полученным налоговыми органами РФ.

Для поиска заявления нужно указать номер и дату отметки о регистрации заявления налоговым органом, идентификационный код (номер) импортера, страну продавца.

Сервисы для обращений в налоговые органы

«Обратиться в ФНС России». Через этот сервис как юридическое лицо, так и физическое (включая ИП) может подать электронное обращение в конкретную ИФНС, УФНС по региону, межрегиональную инспекцию и центральный аппарат ФНС России. При этом нужно будет обязательно указать свои ф. и. о. и адрес электронной почты. На него сначала придет уведомление о регистрации обращения, а затем ответ по существу вопроса. Кстати, сервис позволяет приложить к обращению отсканированные, а порой и сфотографированные документы (если подходит формат файла с изображением).

Отметим, что это универсальный сервис для обращений. Через него можно как направить жалобу на проверяющих, так и просто задать вопрос, касающийся налогов, сборов, взносов.

А о том, как направить обращение в налоговый орган на бумаге, подробно написано в разделе «Иные формы обращения» сервиса.

Справка

Время рассмотрения обращений в госорганах, в том числе в налоговых органах, — 30 календарных дней со дня регистрации обращения. Но в исключительных случаях этот срок может быть продлен еще на 30 дней, о чем отправителя обращения должны будут уведомитьч. 1 ст. 12 Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ.

«Узнать о жалобе». Если вы уже обратились с жалобой, заявлением, предложением в УФНС и/или центральный аппарат ФНС России, то посредством сервиса вы можете получить информацию о статусе обращения (к примеру, «в стадии рассмотрения»), о сроке, к которому рассмотрение должно быть завершено, о результатах рассмотрения и т. д. Для этого нужно указать налоговый орган, в который было направлено обращение, наименование организации (или фамилию физического лица в зависимости от того, налогоплательщик какой категории обращался к налоговикам), ИНН и входящий номер обращения.

Напомним, что в электронном виде подать жалобу можно не только через сервис «Обратиться в ФНС России», но и через личные кабинеты налогоплательщиков.

Чтобы пообщаться с налоговиками, посещать ИФНС не обязательно — достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте налоговой службы

«Онлайн запись на прием в налоговый орган». Уже из названия сервиса понятно, что он позволяет записаться в выбранную ИФНС на определенные день и время. Конечно, записаться на прием может только физическое лицо. Но при этом гражданин должен отметить «тип налогоплательщика»: юридическое лицо, физическое лицо или ИП.

Далее указываются ф. и. о. лица (отчество — при наличии), ИНН, контактный телефон, адрес электронной почты (на нее придет подтверждение записи). Затем нужно выбрать регион, инспекцию из списка, вид услуги, дату приема и время. Записаться можно на любой рабочий день ИФНС в течение ближайших 2 недель начиная со дня, следующего за днем записи.

По одной и той же услуге можно записаться не более 3 раз в течение 14 дней (на случай, если вы не будете точно знать, когда именно сможете посетить налоговиков). ФНС также предупреждает пользователей сервиса, что при загруженности специалиста инспекции, который должен вас принять, время приема может быть сдвинуто на более позднее — максимум на полчаса. А если гражданин опоздает на прием более чем на 10 минут, то он будет принят только в порядке общей очереди. И, отправляясь в налоговую, не забудьте взять с собой паспорт.

Иные сервисы

На сайте ФНС действуют и другие электронные сервисы, актуальные для более узкого круга налогоплательщиков. К примеру, такие сервисы, как:

•»НДС-офис интернет-компании». Позволяет проверить, нужно ли иностранной компании, ведущей деятельность в сфере электронных услуг в РФ, встать на учет в налоговых органах РФ. И если да, то здесь же можно подать заявление о постановке на учет;

•»Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях». Полезен тем, у кого среди контрагентов есть иностранные компании. В сервисе предусмотрен поиск по ИНН/КПП, названию организации и адресу;

•»Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП)». Дает возможность сформировать выписку из РАФПп. 2 ст. 21 Закона от 09.07.99 № 160-ФЗ. В ней указываются полное наименование филиала или представительства, ИНН, КПП, дата внесения в реестр сведений об аккредитации, виды экономической деятельности, адрес нахождения на территории РФ и др.;

•»Сообщение о клиенте — иностранном налогоплательщике». Разработан специально для российских организаций финансового рынка. Предоставляет возможность отправлять уведомления о таких клиентах в налоговый органч. 2 ст. 3 Закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ. Также для организаций финансового рынка в тестовом режиме запущен сервис «Отчет об иностранных клиентах»п. 1 ст. 142.2 НК РФ;

•»Проверь арбитражного управляющего». С помощью сервиса можно узнать, допускал ли арбитражный управляющий, участвующий в процедуре банкротства, нарушения, за которые ему суд назначил наказания (сведения предоставляются за период начиная с 2015 г.). Искать информацию о нарушениях можно по ф. и. о. или ИНН управляющего, а также по наименованию должника;

•»Подтвердить статус налогового резидента Российской Федерации». Этот сервис нужен тем, кто стремится избежать двойного налогообложения. Посредством сервиса можно не только подать заявление на получение документа, подтверждающего статус резидента РФ, но и проверить по коду документа факт его выдачи;

•»Почтовая рассылка сайта ФНС России». Чтобы подписаться на рассылку, надо только указать адрес своей электронной почты. А после перехода по активационной ссылке вы сможете настроить параметры подписки (как часто вы хотите получать письма от ФНС, по каким темам и т. д.).

* * *

В одном из следующих номеров мы расскажем о сервисах, предназначенных для тех, кто только планирует открыть собственное дело. В том числе о сервисе, помогающем с выбором режима налогообложения. Кстати, если свой бизнес вы уже ведете, но задумываетесь о смене режима, то этот сервис вам тоже пригодится.

Налог ру — как зарегистрироваться, войти в личный кабинет и подключить отправку отчетности?

  • Без посредников
  • Условно бесплатно
  1. Будут доп. траты

Что нужно сделать для работы в личном кабинете Налогоплательщика на сайте ФНС?

Работа в личном кабинете на nalog.ru требует выполнения ряда технических действий ДО момента регистрации. Для начала приведем требования, которым должен соответствовать компьютер:

  • Процессор Intel Pentium-III c тактовой частотой не менее 600 Mhz;
  • оперативная память не менее 256 Мбайт;
  • дисковое пространство от 2 Гбайт;
  • графический адаптер и монитор с поддержкой режима с разрешением не менее 800 на 600 точек и цветопередачей не менее 65536 оттенков;
  • манипулятор типа «мышь»;
  • доступ к портам 444, 443;
  • операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7;
  • интернет-браузер Internet Explorer версии 8.0 и выше (или его новый вариант Edge).

Обратим внимание, что эти требования указаны на сайте ФНС, но очевидно, они уже устарели, поскольку после 7 версии ОС Windows появились 8 и 10, в них также можно работать при отправке отчетности. Но на текущий момент (01.09.2017) разработчики со стороны налоговой не привели инструкцию в актуальное состояние. Речь в данном случае идет о том, что только ОС Windows умеет работать с личным кабинетом. Другие операционные системы – iOS или Linuх – не подойдут.

Если соблюдение требований выполнено, то нужно сделать предварительные настройки рабочего компьютера:

  1. Установить средство криптозащиты КриптоПро версии 3.6 и выше.
  2. Установить корневой сертификат ФНС РФ.
  3. Установить сертификат ключа электронной подписи.
  4. Установить программу «Налогоплательщик ЮЛ».

Для установки СЗКИ КриптоПро его нужно сначала оплатить. Сделать это можно в компаниях, у которых есть специальная лицензия на продажу этого СЗКИ. Мы рекомендуем обращаться на головной сайт http://www.cryptopro.ru/

Теоретически установка КриптоПро проходит аналогично установке любого другого ПО – с привычным пошаговым Мастером установки. Однако, на практике могут возникать проблемы. Тогда придется обращаться к продавцам КриптоПро или специалистам, которые умеют делать эти настройки.

Для установки сертификата ФНС РФ, его нужно предварительно скачать файлом. Он всегда доступен на сайте налоговой, но для простоты работы (и чтобы не искать долго) его также можно .

После скачивания нужно запустить мастер установки и пройти по шагам всю процедуру. Приведем ее в пошаговых иллюстрациях (информация взята с сайта ФНС РФ, актуальна на 01.09.2017):

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Как установить сертификат подписи через КриптоПро CSP?

Для установки сертификата ключа электронной подписи в КриптоПро 3.6, необходимо сначала получить этот ключ на физическом носителе. Облачные версии ключей ЭЦП в данном случае не подойдут.

Шаг 1 – Запустите установленную программу КриптоПро CSP на компьютере через меню «Пуск».

Шаг 2 – Откройте «Свойства» и нажмите на кнопку «Установить личный сертификат»:

Шаг 3 – Выберите файл сертификата (он должен быть на компьютере, либо на флешке или токене, подключенным к компьютеру). Теперь укажите путь к этому файлу и нажмите на кнопку «Далее».

Шаг 4 – Выберите контейнер ключа, то есть укажите путь к нему на компьютере. После чего выберите из предлагаемых хранилищ «Личные»:

После этих действий установка сертификата будет завершена. Теперь необходимо проверить путь сертификации: открыть установленный сертификат (вкладка «Путь сертификации»). Здесь должен отобразиться путь от выбранного сертификата до корневого сертификата удостоверяющего центра:

На этом основные первоначальные настройки закончены. Теперь можно переходить к собственно регистрации в личном кабинете налогоплательщика для отправки.

Важно! Для работы в личном кабинете требуется формировать отчетность в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Ее также нужно скачать с сайта ФНС и установить. Процедура установки программы – типовая, хотя может занять 20-30 минут. В дальнейшем все отчеты, составленные в любой программе учета (1С, Контур, Бухсофт, Инфо-Предприятие и т.п.) нужно будет загружать в «Налогоплательщик ЮЛ» для формирования транспортных контейнеров. Только так личный кабинет налоговой сможет принять отправляемую через него отчетность.

Регистрация в личном кабинете налогоплательщика-юридического лица (или ИП)

Регистрация в личном кабинете доступна со страницы https://www.nalog.ru/rn40/service/pred_elv/. Выбираем пункт «Перейти в Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности» и переходим на следующую страницу:

Как видите, предварительно сайт налоговой предлагает проверить компьютер на соблюдение технических условий. Это очень удобно. Запускаем проверку и добиваемся, чтобы они были выполнены, в результате чего сайт налоговой покажет следующую информацию:

Далее следует нажать кнопку «Начать работу с сервисом». Вам будет предложена стандартная процедура регистрации – аналогичная регистрации на многих других сайтах, за исключением того, что на компьютере, с которого вы совершаете эти действия, должен быть установлен квалифицированный сертификат ключа электронной подписи.

В остальном действия – типовые: указать свой емейл, дождаться письма с подтверждением, подтвердить по ссылке из этого письма. ВАЖНО! Поскольку работать в личном кабинете можно только через браузер Internet Explorer, то лучше скопировать ссылку из письма вручную, открыть Explorer и вставить адрес ссылки в адресную строку, после чего нажать «Ввод».

При первом входе нужно будет заполнить сведения об организации:

Подключение отправки отчетности в личном кабинете Nalog.ru

Кроме всего вышеперечисленного, для подключения возможности отправки отчетов через сайт ФНС, потребуется еще получить идентификатор абонента.

Это можно сделать на сайте nalog.ru бесплатно. Достаточно перейти в сервис получения этого идентификатора, найти его проще всего по поиску в разделе «Электронные сервисы» сайта ФНС:

Работа с несколькими организациями

В одном личном кабинете на сайте налоговой можно зарегистрировать только одну компанию (ИП). Поэтому для работы с другими компаниями, всю процедуру регистрации нужно будет делать заново.

Сервисом для сдачи отчетности в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России могут воспользоваться налогоплательщики индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица

Сервисом для сдачи отчетности в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России могут воспользоваться налогоплательщики индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица
.

Сервис не предназначен для представителей налогоплательщиков и налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших (Приказ ФНС России от 01.01.2001 № ММВ-7-6/443@).

Минимальные требования к компьютеру:

-процессор Intel Pentium-III c тактовой частотой не менее 600 Mhz;

-оперативная память не менее 256 Мбайт;

-дисковое пространство от 2 Гб;

-графический адаптер и монитор с поддержкой режима с разрешением не менее 800 на 600 точек и цветопередачей не менее 65536 оттенков;

-манипулятор типа «мышь».

Компьютер должен работать под управлением операционной системы Microsoft Windows XP/Vista/7.

Кроме того, необходим доступ в Интернет из локальной сети или с использованием модема.

При использовании Интернет-сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» необходимо иметь:

1. Ключ ЭП, выданный ДУЦ ФНС России, выданный доверенным удостоверяющим центром ФНС России (далее — ДУЦ) для представления налоговой и бухгалтерской отчетности (далее – НБО) через сайт ФНС России. Если у Вас нет ключа ЭП, то необходимо обратиться в ДУЦ.

2. Уникальный идентификатор абонента -код, который выдается удостоверяющим центром.

3. Средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP версии 3.6 и выше, которое приобретается в ДУЦ.

4. Корневой сертификат УЦ ГНИВЦ ФНС России (http://*****/uc/GNIVCFNSRUS. crt).

5. Корневой сертификат УЦ ФНС России (http://uc. *****/crt/CA_FNS_Russia. crt).

6. Корневой сертификат УЦ, выдавшего ключ ЭП.

7. Браузер Internet Explorer 8.0 и выше;

8. Доступ к портам: 8444, 8443, 8081. Доступ к портам можно проверить при помощи команды «telnet service. ***** 8444»;

9. ПК «Налогоплательщик ЮЛ». Версия 4.26 и выше (http://www. *****/el_usl/no_software/prog_ur/3827656.

Если у Вас нет ключа ЭП, то для его приобретения необходимо обратиться в Удостоверяющий Центр.

Список удостоверяющих центров, аккредитованных в Сети доверенных удостоверяющих центров Федеральной налоговой службы, действующих на территории Удмуртии, их почтовые адреса, номера телефонов и адреса сайтов и можно найти на сайте ФНС России (http://www. *****/otchet/el_vid/obshaia_infa/).

Установка СКЗИ КриптоПро CSP

Для установки Крипто Про CSP версии 3.6 в зависимости от разрядности ОС запустите установочный msi-файл (для 32-разрядной ОС — файл CSPrus. msi, для 64-разрядной ОС — файл csp-x64-kc1-rus. msi).

На экране отобразится окно приветствия

Нажмите кнопку «Далее»

Выберите пункт «Я принимаю условия лицен-зионного соглашения» и нажмите кнопку «Далее».

Введите серийный номер лицензии и нажмите «Далее»

При выборе наиболее подходящего вида уста-новки выберите пункт «Обычная» и нажмите — «Далее»

Установите флаг «Зарегистрировать считыватель «Реестр».

Нажмите кнопку «Установить»

Дождитесь оконча-ния установки и нажми-те кнопку «Далее».

После завершения установки нажмите «Готово».

На вопрос о перезагрузке ответьте «Да».

Установка корневого сертификата УЦ ФНС России

Для установки корневого сертификата УЦ ФНС России воспользуйтесь ссылкой, размещенной на Интернет-сайте ФНС России http://www. *****/mnsrus/nal_zak/3777318/. Выберите кнопку «установить сертификат», для продолжения установки выберите кнопку «Далее».

Затем выберите хранилище «доверенные корневые центры сертификации» и нажмите кнопку «Далее».

Появится информационное окно о завершении установки сертификата.

Корневые сертификаты УЦ ГНИВЦ ФНС России и ДУЦ устанавливаются аналогично.

Установка электронной подписи

Запустите программу КриптоПро CSP: (Пуск > Настройка > Панель управления > Крипто-Про CSP или Пуск > Панель управления > КриптоПро CSP).

Перейдите на закладку «Сервис», «Установить личный сертификат».

В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее».

Нажмите кнопку «Обзор» и в открывшемся окне укажите место нахождения на компьютере сертификата фирмы, выбе-рите его, и нажмите кнопку «Открыть».

Нажмите кнопку «Далее».

В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите соответствующий кон-тейнер, затем нажмите кнопку «Ок».

В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор», выберите хранилище «Личные» и нажмите «Ок».

Для завершения установки нажмите кнопку «Далее», а по завершении кнопку «Готово».

После установки необходимо проверить путь сертификации.

Открыть установленный сертификат — вкладка «Путь сертификации». В данном разделе должен отобразиться путь от выбранного сертификата до удостоверяющего центра, выдавшего сертификат.

Установка Программы «Налогоплательщик ЮЛ»

Для установки программы «Налогоплательщик ЮЛ» вы можете воспользоваться ссылкой, размещенной на Интернет-сайте ФНС России:

http://www. *****/el_usl/no_software/prog_ur/3827656/.

После запуска файла idwХХХ. exe (где ХХХ – номер версии программы), в появившемся окне, выберите кнопку запустить.

При появлении мастера установки программы «Налогоплательщик ЮЛ» выберите кнопку «Извлечь» и нажмите «Далее >».

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением. Для продолжения установки выберите пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения».

Выберите вид установки. Рекомендуем выбрать вид установки: «Полная, для установки всех задач». После нажатия на кнопку «Далее» и «Установить» в следующем окне, будет произведена установка программы.

В конце установки появится окно, с сообщением об успешной установке.

На рабочем столе после установки появится ярлык «Налогоплательщик ЮЛ». В системном меню WINDOWS Пуск→Программы появится подпункт «Налогоплательщик ЮЛ», содержащий ссылки на исполняемую программу и руководство пользователя.

Запуск установленной программы «Налогоплательщик ЮЛ»:

-выполнить “двойной клик” на ярлыке рабочего стола с именем “Налогоплательщик ЮЛ”.

-нажать кнопку Пуск→Программы→ Налогоплательщик ЮЛ→Налогоплательщик ЮЛ.

-в папке, куда была установлена программа, запустить файл inputdoc. exe.

При первом запуске программы после установки версии будет показано окно с описанием версии, далее выполнятся программы конвертации, переиндексации, после чего произойдет запрос на прием отчетных форм. Затем произойдет прием описаний в выбранном варианте. После этого программа будет готова к работе.

Работа в программе Налогоплательщик описана в файле «Руководство пользователя. doc» Пуск→ Программы→Налогоплательщик ЮЛ→Руководство поль-зователя.

Формирование транспортного контейнера в программе «Налогоплательщик ЮЛ»

Декларацию, сформированную в программе «Налогоплательщик ЮЛ» необходимо выгрузить из программы.

Для выгрузки воспользуйтесь кнопкой .

При этом если помечена группа документов, то будут выгружены помеченные документы.

Если нет помеченных доку-ментов, то будет выгружен только документ, на котором установлен курсор.

Перейдите в режим «Сервис – Реестр выгружен-ных файлов».

Из списка сформированных файлов выберите нужный файл.

На панели инструментов выберите кнопку «Сформировать транспортный контейнер».

В появившемся окне формирования транспортного контейнера введите значения реквизитов:

1.Папка, в которой будет размещен файл с транспортным контейнером — Укажите путь к пап-ке, в которой после формирования будет расположен файл транспортного контейнера.

2.Код абонента (выдается удостоверяющим центром) – уникальный код, определяемый ДУЦ ФНС России, и однозначно идентифицирующий налогоплательщика в Системе представления налоговой и бухгалтерской отчетности ФНС России. Поле «Код абонента» заполните данными, полученными в удостоверяющем центре.

3.Cертификат ключа проверки электронной подписи – выберите файл, содержащий сертификат налогопла-тельщика, которым будет подписан передаваемый файл отчетности.

После ввода настроек нажмите на кнопку «Сформировать».

При успешном формировании выйдет сообщение, что по заданному пути создан файл транспортного контейнера.

РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОМ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»

Выберите пункт «Перейти в Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности», расположенный внизу страницы.

На отобразившейся странице «Проверка условий использования сервиса» выберите пункт «Выполнить проверку условий».

После успешной проверке условий использования сервиса, выберите пункт «Начать работу с сервисом «Сдача налоговой, бухгалтерской отчетности в электронном виде».

При первом входе на портал появляется диалоговое окно «Профиль пользователя». Заполните данные своей организации, при этом поля, отмеченные звездочкой обязательны для заполнения.

Загрузка отчетности осуществляется в сервисе «Загрузка файла».

В данном сервисе загружается транспортный контейнер, сформированный в программе «Налого-плательщик ЮЛ». При помощи кнопки «Обзор» выберите нужный транспортный контейнер для отправки и нажмите кнопку «Отправить».

После передачи файла произойдет автоматический переход на страницу проверки статуса отчета: откроется сервис «список переданных файлов», в котором отобра-зится загруженная декларация.

Состояние у данной декларации будет -«в ожидании».

После того, как состояние декларации изменится на «Завершено (успешно)», отчетность будет считаться принятой.

По каждой декларации можно просмотреть полный документооборот, для этого необходимо выбрать декларацию. Откроется диалоговое окно, в котором отображена история документооборота по выбранной декларации.

Когда в истории документооборота отразится сообщение «извещение о вводе» и статус документа примет значение «Получено извещение о вводе» это будет означать, что данные из декларации введены в Карточку расчетов с бюджетом.

Документооборот по представлению декларации в налоговую инспекцию на этом завершается.

Поздравляем, Вы успешно сдали декларацию,

она прошла весь необходимый контроль

и введена в базу инспекции.

ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ С ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОМ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»

1. Если при проверке условий использования сервиса на третьем этапе возникает ошибка.

– Убедитесь что в браузере разрешено TLS соединение. Зайдите в меню «Сервис» — «Свойства обозревателя». Перейдите на закладку «Дополнительно» и установите галочку «TLS 1.0»

– Чтобы убедиться в том, что установлено СКЗИ КриптоПро зайдите в «Панель управления» и посмотрите, есть ли ярлык КриптоПро CSP. Проверьте срок действия лицензии.

– Корневой сертификат УЦ ГНИВЦ ФНС РФ должен быть установлен в хранилище «доверенные корневые центры сертификации».

–Проверьте доступность портов: 8444, 8443, 8081. Доступ может быть запрещён системным админи-стратором организации. Доступность портов уточните у системного администратора.

2. Если при проверке условий использования сервиса на четвертом этапе возникает ошибка.

-убедитесь, что сертификат, который вы выбираете при проверке, действителен (откройте сертификат двойным щелчком). В случае информации об ошибке построения цепочки, установите корневой сертификат УЦ, выдавшего Вам сертификат.

– проверьте доступность портов: 8444, 8443, 8081. Доступ может быть запрещён системным админи-стратором организации. Доступность портов уточните у системного администратора.

Если Вы проделали всё, что указано на портале и указанное выше, но ошибки всё равно возникают, то войдите в систему под учетной записью администратора и попробуйте настроить работу с порталом из-под учетной записи администратора. Возможно, учётная запись Вашего пользователя ограничена и не имеет доступа к СКЗИ или не имеет прав на установку сертификатов в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации».

3. Если не доступен портал. Произошел сбой в работе программы.

Необходимо обратится к сервису позже. Если после повторного обращения сервис остается недоступным, необхо-димо обратиться в службу поддержки ФНС России по эле-ктронной почте *****@***ru.

4. Если не удается сформировать транспортный контейнер в ПК «Налогоплательщик ЮЛ».

Необходимо обновить вер-сию ПК «Нало-гоплательщик ЮЛ».

Меню Сервис/Поиск обновлений в интернет.

Термины и определения, используемые при осуществлении электронного документооборота

Абонент – зарегистрированный участник информационного взаимодействия, являющийся налогоплательщиком.

ДУЦ – Доверенный удостоверяющий центр ФНС России.

Извещение о вводе – формируемый налоговым органом для налогоплательщика (представителя) электронный документ, подтверждающий факт переноса данных представленной налоговой декларации (расчета) в информационные ресурсы налогового органа.

Извещение о получении – формируемый получателем для отправителя электронный документ, информирующий отправителя о получении электронного документа.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

Квитанция о приеме – формируемый налоговым органом электронный документ, подтверждающий факт приема представленной налоговой декларации (расчета).

МИ ФНС России по ЦОД (ФЦОД) – межрегиональная инспекция ФНС России по централизованной обработке данных – зарегистрированный участник информационного взаимодействия, выполняющий функции специализированного оператора связи ФНС России.

НБО – налоговые декларации (расчеты), бухгалтерская отчетность и иные документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов.

ПК «Налогоплательщик ЮЛ» — программное средство, предназначенное для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности, документов, используемых при учете налогоплательщиков, при представлении в налоговые органы

Подтверждение даты отправки – формируемый налоговым органом электронный документ, содержащий данные о дате и времени отправки налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и документа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Приемный комплекс налогового органа – специализированный программный комплекс, используемый на стороне налогового органа для ведения электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи.

Программный комплекс налогового органа — специализированный программный комплекс, используемый налоговыми органами в целях осуществления налогового администрирования.

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром (далее – УЦ) либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи;

Сообщение об ошибке – формируемый получателем для отправителя электронный документ (без вложений), информирующий о получении электронного документа, содержащего ошибки, или о невозможности его расшифровывания.

Транзакция – единичный шаг передачи контейнера с документами и ЭП в рамках документооборота определенного типа, который определяет набор передаваемых документов, ЭП, их отправителя и получателя.

Транспортное сообщение – формируемый получателем для отправителя электронный документ, оформленный в соответствии с требованиями к формату обмена сообщениями между налогоплательщиками и налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи.

Транспортный контейнер – набор логически связанных документов и ЭП, а также сопутствующая транспортная информация, объединенные в один файл.

Уведомление об отказе – формируемый налоговым органом электронный документ, подтверждающий факт отказа в приеме представленной налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) с указанием причин отказа.

Уведомление об уточнении – формируемый налоговым органом электронный документ, подтверждающий факт приема налоговой декларации (расчета) содержащей ошибки, с указанием таких ошибок, а также содержащий сообщение о необходимости представления пояснений или внесения соответствующих исправлений.

Участники информационного взаимодействия – налогоплательщики, налоговые органы.

Электронная подпись (ЭП) — реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, представленный в электронном виде, в соответствии с требованиями формата для данного вида документа.

Наименование налогового органа

Код ИФНС

Наименование подведомственного района

№ телефонов справочной службы

Межрайонная № 2 по Удмуртской Республике

Балезинский район

Кезский район

Красногорский район

Юкаменский район

Ярский район

Глазовский район

г. Глазов

(

(

(

(

(

(

(

Межрайонная № 3 по Удмуртской Республике

Дебесский район

Шарканский район

Воткинский район

г. Воткинск

(

(

(

(

Межрайонная № 5 по Удмуртской Республике

Камбарский район

Каракулинский район

Киясовский район

Сарапульский район

г. Сарапул

(

(

(

(

(

Межрайонная № 6 по Удмуртской Республике

Вавожский район

Селтинский район

Сюмсинский район

Малопургинский район

Увинский район

пгт. Ува

(

(

(

(

(

(

Межрайонная № 7 по Удмуртской Республике

Алнашский район

Граховский район

Кизнерский район

Можгинский район

г. Можга

(

(

(

(

(

Межрайонная № 8 по Удмуртской Республике

Индустриальный и

Устиновский районы

г. Ижевска

(

(

Межрайонная № 9 по Удмуртской Республике

Первомайский район

г. Ижевска

Завьяловский район

(

(

Межрайонная № 10 по Удмуртской Республике

Як-Бодьинский район

Игринский район и

пгт. Игра,

Октябрьский район

г. Ижевска

(

(

(

(

по Ленинскому району г. Ижевска

Ленинский район

г. Ижевска

(

(

Как обратиться в налоговую инспекцию – позвонить, написать письмо, пожаловаться?

Чтобы написать письмо в налоговую инспекцию нужно знать следующее.

— Письмо направляется в инспекцию по месту жительства, его можно принести в инспекцию лично, направить по почте или передать в электронном виде;

— Ответ Вам предоставят в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения в инспекции;

— Письмо не будет рассматриваться в инспекции, если в нем не указаны фамилия, имя, отчество или почтовый адрес, или если письмо не подписано.

— Если вопросы, отраженные в письме, не входят в компетенцию налоговых органов, то инспекция направит Ваше письмо по принадлежности.

Направить письмо в электронном виде можно с помощью Интернет-сервиса «Обратиться в «, размещенного на главной странице сайта Управления ФНС России по Удмуртской Республике — www.r18.nalog.ru.

— Для направления письма выберите инспекцию по месту жительства и, заполнив необходимые данные о себе, вложите файл.

— Ответ получите в течение 30 календарных дней со дня поступления обращения в инспекцию;

— Ответ в письменной форме направляется по адресу, указанному в обращении;

— Если Вы укажете, что хотите получить ответ по E-mail (в электронном виде), то ответ направят по электронной почте в виде сканированного образа ответа с подписью должностного лица, исходящим номером и датой регистрации;

— Письмо в инспекции не будет рассматриваться, если ВЫ не указали в обращении свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в электронном виде) и почтовый адрес (если ответ нужно направить по почте).

Получить устный ответ на имеющиеся вопросы можно по телефону единой справочной службы налоговых органов Удмуртской Республики – 488-617.

Специалисты справочной службы ответят на общие вопросы налогообложения, вопросы, касающиеся постановки на учет и регистрации налогоплательщиков, режима работы инспекций, их реквизитов и адресов. В случае необходимости звонок может быть перенаправлен в инспекцию.

Если хотите пожаловаться, то можно использовать все способы – принести жалобу в инспекцию лично, направить почтовым сообщением или по электронной почте. Можете письменную жалобу принести в инспекцию и опустить в специальный ящик, который предназначен для жалоб и обращений.

Для направления жалоб и предъявления претензий можно воспользоваться и телефоном службы доверия Управления ФНС России по Удмуртской Республике — 488-618.